项目编号 | ZJ2024BJ****** |
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项目名称 | 北京市体育科学研究所2023年度财务收支和内部控制审计 |
中介服务事项 | 审计服务 |
投资审批项目 | |
项目规模 | |
项目所在辖区(北京市区) | 市辖区 |
项目业主 | 北京市体育科学研究所 |
业主单位联系人 | 张老师 |
业主单位联系电话 | ******834 |
服务内容(项目内容) | 1.对2023年度财务收支情况进行审计,出具审计报告。 2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。 3.依托单位编制的年度行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2023年业务开展情况,资料提供情况等,参照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。 4.服务目标:提供2023年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。 |
资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 3.2 |
交易方式 | 比选 |
服务时限 | 自签订合同之日起,至完成对单位本级2023年度财务收支情况、内部控制和行业定额经费进行专项审计并出具审计报告。 |
中选时间 | 2024年04月26日 |
中选金额(万元) | 2.5 |
情况说明 | |
中选中介机构 | ******事务所(特殊普通合伙) |
中选机构机构地址 | |
中选结果公告公示期 | 5工作日 |
监督电话 |
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